返回首页

 

组织机构

名称: 齐齐哈尔医学院审计处
人员: 审计处处长 单月华
        科级干事 倪伟芳

职能职责

齐齐哈尔医学院审计处职责范围
齐齐哈尔医学院审计处岗位责任制

国家审计法规

教育系统内部审计工作规定
审计署关于内部审计工作的规定
中华人民共和国审计法

学院审计制度

齐齐哈尔医学院定期审计制度
齐齐哈尔医学院内部审计工作办法
齐齐哈尔医学院内审工作公开制度
齐齐哈尔医学院审签制度暂行规定
齐齐哈尔医学院违纪自查报告制度

齐齐哈尔医学院内审工作公开制度

    根据审计工作程序的规定,充分体现审计监督工作的民主化、公开化,结合学院实际,制定本制度。
一、 定期召开全院审计工作会议,有关部门领导和财会、物资管理人员及一、二附属医院审计科长参加。学习审计法规和上级主管部门的审计文件精神,对工作进行总结和部署。便于被审单位的监督。
二、 年初一次下达审计工作计划,明确审计项目。
三、 审计之前下达审计通知书,明确审计人员、审计项目、审计时间、所需资料。
四、 在作出审计结论和处理决定之前,充分听取被审单位意见。重大事项还应征求有关部门意见。
五、 被审单位对审计结论和处理决定不服,可以申请复审。
六、 审计人员严格执行审计程序,严格执法,依法审计。
七、 学院审计处定期以不同方式公布被审单位的审计结果。

版权所有:齐齐哈尔医学院网络中心

Copyright @ 2002 Network Center of Qiqihar Medical College . All rights reserved.

Tel:0452-6731127 邮编:161042