组织机构 |
| 名称: 齐齐哈尔医学院审计处 |
| 人员: 审计处处长
单月华 |
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科级干事 倪伟芳 |
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职能职责 |
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国家审计法规 |
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学院审计制度 |
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齐齐哈尔医学院内审工作公开制度 |
| 根据审计工作程序的规定,充分体现审计监督工作的民主化、公开化,结合学院实际,制定本制度。 |
一、 定期召开全院审计工作会议,有关部门领导和财会、物资管理人员及一、二附属医院审计科长参加。学习审计法规和上级主管部门的审计文件精神,对工作进行总结和部署。便于被审单位的监督。
二、 年初一次下达审计工作计划,明确审计项目。
三、 审计之前下达审计通知书,明确审计人员、审计项目、审计时间、所需资料。
四、 在作出审计结论和处理决定之前,充分听取被审单位意见。重大事项还应征求有关部门意见。
五、 被审单位对审计结论和处理决定不服,可以申请复审。
六、 审计人员严格执行审计程序,严格执法,依法审计。
七、 学院审计处定期以不同方式公布被审单位的审计结果。 |
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